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中国共产党钦州市钦北区纪律检查委员会2017年度部门决算

信息来源:本网  ‖  发稿作者:网站管理员   ‖   发布时间:2018年08月29日  ‖  查看3508次

   

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2017 年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 


第一部分:单位概况

一、主要职能

履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能,主管全区党的纪律检查和行政监察工作。

二、部门决算单位构成

中共钦州市钦北区纪律检查委员会机关与钦州市钦北区监察局合署办公,一个机构两块牌子,设办公室、党风政风监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、案件审理室、信访室等六个内设机构和一个纪检监察电教信息中心,本年内因派驻机构改革,派驻机构人员统一集中办公,增加了派驻办公室。

 

第二部分:2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

上述报表详见附件。 


第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入921.61万元,其中本年收入921.09万元, 2016年度决算数增加288.31万元,增长45.56 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入920.77万元,为钦北区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加287.99万元,增长45.51 %,主要原因是本年增加了派驻机构改革工作经费项目和扶贫工作及扶贫领域监督执纪问责工作经费项目,同时区委巡察办工作经费在我单位开支。

2.其他收入0.32万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加0.32万元,主要原因是本年增加了一笔处置资产的收入。

3.上年结转和结余0.51万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少0.64万元,下降55.65%,主要原因是2016年结余有支出。

(二)本部门2017年度总支出921.66万元,其中本年支出920.77万元, 2016年度决算数增加287.35万元,增长45.36%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出843.47万元,主要用于保证日常运转发生的支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。较2016年度决算数增加268.72 万元,增长46.75%,主要原因是派驻机构改革,在编在职人员数量增加,人员支出增加。

2.社会保障和就业支出49.8万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面,后勤职工的社会保障费和医疗费支出。较2016年度决算数增加16.31万元,增长48.7%,主要原因是派驻机构改革,在编在职人员数量增加,人员支出增加。

3.医疗卫生与计划生育支出13.32万元,主要用于职工基本医疗、生育等社会保险费的支出。较2016年度决算数增加2.88万元,增长27.59%,主要原因是派驻机构改革,在编在职人员数量增加,人员支出增加。

4.农林水支出1.2万元,主要用于扶贫工作经费支出,较2016年度决算数增加1.2万元,主要原因是本年增加了驻村第一书记帮扶工作经费的支出。

5.住房保障支出12.98万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数减少1.76万元,增长11.94%,主要原因是本年10-12月住房公积金在20181月时支出。

6.年末结转和结余0.84万元,以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,较2016年度决算数增加0.32万元,增长62.74 %,主要原因是增加了一笔处置资产的收入结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017 年度一般公共预算支出920.77万元,较2016年度决算数增加287.68万元,增长45.38%。其中:基本支出342.66万元,项目支出578.11万元。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为919.26万元,支出决算为920.77万元,完成年初预算的100.16%

(一)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)年初预算为198.05万元,支出决算为266.56万元,完成年初预算的134.59%,预决算差异原因是由于派驻机构改革,在编在职人员数量增加,人员支出相应增多,年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于干部职工工资津贴补贴及管理方面的支出。

(二)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政运行管理事务(项)年初预算为652.17万元,支出决算为576.91万元,完成年初预算的88.46%,预决算差异原因是派驻机构改革,在编在职人员数量增加,人员支出增多。主要用于项目支出的办公费、邮电费、差旅费等。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出年初预算为15.27万元,支出决算为16.82万元,完成年初预算110.15%,预决算差异原因是退休人员人数增加,年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于离休费支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出年初预算为26.62万元,支出决算为32.97万元,完成年初预算的123.85%。预决算差异原因是派驻机构改革,在编在职人员数量增加,人员支出增多,年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于基本养老缴费和离休费支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出年初预算为11.18万元,支出决算为13.32万元,完成年初预算的119.14%。预决算差异原因是派驻机构改革,在编在职人员数量增加,人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于本单位人员医疗保障费。

(六)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为0元,支出决算为 1.2万元,预决算差异原因是本年增加了驻村第一书记帮扶工作经费的支出项目,年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于扶贫支出。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为15.97万元,支出决算为12.98万元,完成年初预算的81.28%,预决算差异原因是本年10-12月住房公积金在20181月才支付拨出,支出相应减少。主要用于本单位人员住房公积金支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出342.66万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出262.92万元,完成年初预算的128.85%。预决算差异原因是派驻机构改革,在编在职人员数量增加,人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

(二)商品和服务支出16.79万元,完成年初预算的 52.79%。主要包括:办公费、邮电费、培训费、工会经费及其他商品和服务支出。预决算差异主要原因是由于派驻机构改革于本年7月份才开展工作,相关人员的业务培训工作计划定于2018年才开展,支出相应减少。

(三)对个人和家庭的补助支出62.95万元,完成年初预算的200%。预决算差异原因是派驻机构改革,在编在职人员数量增加,人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0元;公务接待费支出决算1.01万元。

“三公”经费支出1.01万元,比年初预算数减少56%,预决算差异原因是受项目统一部署影响,个别项目未能按计划启动,支出相应减少;比上年决算数增加11%,差异原因是本年派驻机构改革,编制和人员增加了,支出相应增加。

 具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排  0  (局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,  0  (局、办)、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出1.01万元,国内公务接待批次8次,人次82次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出16.79万元,比2016年增加5.23万元,增长45.24 %。主要原因是:派驻机构改革,在编在职人员数量增加,人员支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额194.04万元,其中:政府采购货物支出43万元、政府采购工程支出151万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有公务车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钦北区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钦北区财政预决算管理的“三公”经费,是指钦北区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                               

                                      中国共产党钦州市钦北区纪律检查委员会

        2018年8月20

 

 

收入支出决算总表
公开01表
部门:中国共产党钦州市钦北区纪律检查委员会 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 920.77 一、一般公共服务支出 28 843.47
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
六、其他收入 6 0.32 六、科学技术支出 33 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00
8 八、社会保障和就业支出 35 49.80
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 13.32
10 十、节能环保支出 37 0.00
11 十一、城乡社区支出 38 0.00
12 十二、农林水支出 39 1.20
13 十三、交通运输支出 40 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00
15 十五、商业服务业等支出 42 0.00
16 十六、金融支出 43 0.00
17 十七、援助其他地区支出 44 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
19 十九、住房保障支出 46 12.98
20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00
21 二十一、其他支出 48 0.00
22 49
本年收入合计 23 921.09 本年支出合计 50 920.77
用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 51 0.00
年初结转和结余 25 0.51 年末结转和结余 52 0.84
26 53
总计 27 921.61 总计 54 921.61
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表
公开02表
部门:中国共产党钦州市钦北区纪律检查委员会 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 921.09 920.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32
201 一般公共服务支出 843.80 843.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32
20111 纪检监察事务 843.80 843.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32
2011101   行政运行 266.56 266.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011102   一般行政管理事务 576.91 576.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011199   其他纪检监察事务支出 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32
208 社会保障和就业支出 49.80 49.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 49.80 49.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 16.82 16.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.97 32.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 13.32 13.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 13.32 13.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 13.32 13.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 12.98 12.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 12.98 12.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 12.98 12.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表
公开03表
部门:中国共产党钦州市钦北区纪律检查委员会 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 920.77 342.66 578.11 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 843.47 266.56 576.91 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 843.47 266.56 576.91 0.00 0.00 0.00
2011101   行政运行 266.56 266.56 0.00 0.00 0.00 0.00
2011102   一般行政管理事务 576.91 0.00 576.91 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 49.80 49.80 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 49.80 49.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 16.82 16.82 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.97 32.97 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 13.32 13.32 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 13.32 13.32 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 13.32 13.32 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 1.20 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 1.20 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 1.20 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 12.98 12.98 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 12.98 12.98 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 12.98 12.98 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:中国共产党钦州市钦北区纪律检查委员会 金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 920.77 一、一般公共服务支出 28 843.47 843.47 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 35 49.80 49.80 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 13.32 13.32 0.00
10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 39 1.20 1.20 0.00
13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 46 12.98 12.98 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 920.77 本年支出合计 49 920.77 920.77 0.00
年初财政拨款结转和结余 23 0.00 年末财政拨款结转和结余 50 0.00 0.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 24 0.00 51
  政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52
26 53
总计 27 920.77 总计 54 920.77 920.77 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:中国共产党钦州市钦北区纪律检查委员会 金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 920.77 342.66 578.11
201 一般公共服务支出 843.47 266.56 576.91
20111 纪检监察事务 843.47 266.56 576.91
2011101   行政运行 266.56 266.56 0.00
2011102   一般行政管理事务 576.91 0.00 576.91
208 社会保障和就业支出 49.80 49.80 0.00
20805 行政事业单位离退休 49.80 49.80 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 16.82 16.82 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.97 32.97 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 13.32 13.32 0.00
21011 行政事业单位医疗 13.32 13.32 0.00
2101101   行政单位医疗 13.32 13.32 0.00
213 农林水支出 1.20 0.00 1.20
21305 扶贫 1.20 0.00 1.20
2130599   其他扶贫支出 1.20 0.00 1.20
221 住房保障支出 12.98 12.98 0.00
22102 住房改革支出 12.98 12.98 0.00
2210201   住房公积金 12.98 12.98 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:中国共产党钦州市钦北区纪律检查委员会 金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 262.92 302 商品和服务支出 16.79 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 100.72 30201   办公费 1.98 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 79.84 30202   印刷费 0.12 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 43.65 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 3.64 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 35.07 30207   邮电费 1.60 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 62.95 30211   差旅费 1.41 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 28.69 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 0.00 30213   维修(护)费 0.42 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 0.00 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 6.92 30216   培训费 0.74 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.54 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 13.32 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 14.02 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 4.10 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 5.88 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00
30299   其他商品和服务支出 0.00
人员经费合计 325.87 公用经费合计 16.79
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:中国共产党钦州市钦北区纪律检查委员会 金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2.33 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.01
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:中国共产党钦州市钦北区纪律检查委员会 金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

              
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